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DATA VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ETAPA CREDOR DESCRIÇÃO #
14/05/2025 R$ 7.200,00 0701 - Secretaria Municipal de Educação Empenho CARLOS MACIEL BASTOS GOMES
43873626000115
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO ACERVO FÍSICO DE DOCUEMNTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS REFERENTES À EXÉRCICIOS ANTERIORES, COMPREENDENDO LEIS, PROJETOS DE LE
15/05/2025 R$ 103,03 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Empenho CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
TAXA DE ART (CE20251643712) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO
15/05/2025 R$ 103,03 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Empenho CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
TAXA DE ART (CE20251643697) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARENINHA DE SÃO VICENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLI
15/05/2025 R$ 103,03 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Empenho CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
TAXA DE ART (CE20251643662) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DO CORREGO DA VOLTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PU
15/05/2025 R$ 103,03 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Empenho CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
TAXA DE ART (CE20251643361) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA NA ARENINHA MANOEL SALES, SEDE DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAEST
15/05/2025 R$ 103,03 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Empenho CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
TAXA DE ART (CE20251643712) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARENINHA DE CARVOEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICO
15/05/2025 R$ 97,76 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Empenho ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO
06595607000148
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS COM BUSCATIVAS, EMISSÃO DE CERTIDÕES E DOCUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS E TERRENOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, SOB RESPONSABILI
15/05/2025 R$ 37.386,25 0702 - Fundo Municipal de Educação Empenho COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
15/05/2025 R$ 263,73 0702 - Fundo Municipal de Educação Empenho COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
15/05/2025 R$ 263,73 0702 - Fundo Municipal de Educação Empenho COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
15/05/2025 R$ 1.473,83 0702 - Fundo Municipal de Educação Empenho COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR-PNAFI EM ESCOLAS D
15/05/2025 R$ 4.764,97 0702 - Fundo Municipal de Educação Empenho COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PR
15/05/2025 R$ 21.736,04 0702 - Fundo Municipal de Educação Empenho COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA - AGRAICULTUR
15/05/2025 R$ 8.056,20 0702 - Fundo Municipal de Educação Empenho COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
15/05/2025 R$ 103,03 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Empenho CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
TAXA DE ART (CE20251643727) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO ALEGRE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBL
15/05/2025 R$ 9.800,00 0701 - Secretaria Municipal de Educação Empenho MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
18895296000111
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
15/05/2025 R$ 1.430,00 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Empenho MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
18895296000111
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO D
15/05/2025 R$ 56.872,27 0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios Empenho TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
20160697000175
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE ELETRICA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA
15/05/2025 R$ 247.521,13 0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios Empenho TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
20160697000175
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL NATERCIA JUNIOR RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MU
15/05/2025 R$ 3.530,00 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Empenho QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO COMANDO DA BASE DO RAIO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTR
15/05/2025 R$ 2.300,00 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Empenho QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO COMANDO DA BASE DO COTAR, JUNTO A GESTÃSO ADMINIS
15/05/2025 R$ 2.180,00 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Empenho QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A GESTÃSO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREM
15/05/2025 R$ 200,00 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF
15/05/2025 R$ 4.970,00 0101 - Gabinete do Prefeito Empenho QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEIT
15/05/2025 R$ 6.000,00 0802 - Fundo Municipal de Saúde Empenho UROCORDIS UROLOGIA CARDIOLOGIA LTDA
46133334000134
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO RTU DE PROSTATA, TENDO COMO PACIENTE O SENHOR JOSÉ ORZETE TEIXEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL EMITIDO PELA ASSITENCIA SOCIAL
15/05/2025 R$ 1.450,00 0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer Empenho QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO
15/05/2025 R$ 3.530,00 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Empenho QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO COMANDO DA BASE DO RAIO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTR
16/05/2025 R$ 29.433,00 0801 - Secretaria Municipal de Saúde Empenho MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LTDA - ME
35248268000121
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
16/05/2025 R$ 103,03 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Empenho CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
TAXA DE ART (CE20251644319) ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA EM PISO INTERTRAVADO NA SEDE E DISTRITOS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
16/05/2025 R$ 6.000,00 0701 - Secretaria Municipal de Educação Empenho J. V. P. SILVA - ME
28036738000128
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ANALISE E REPROGRAMAÇÃO DE DESPESAS, METAS E AÇÕES PARA DESTINAÇÃO DE RECURSO CAPITAL E CUSTEIO, GARANTINDO UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO E ACOMPAN
16/05/2025 R$ 2.163,59 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 1.773,48 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 22.506,21 0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 1.361,17 0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 22.867,01 0701 - Secretaria Municipal de Educação Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 34.930,55 0702 - Fundo Municipal de Educação Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 4.654,24 0701 - Secretaria Municipal de Educação Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 2.128,50 0101 - Gabinete do Prefeito Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 1.067,94 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 1.811,24 1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 10.678,56 0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 1.607,57 0802 - Fundo Municipal de Saúde Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 41.014,85 0802 - Fundo Municipal de Saúde Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 14.423,52 0801 - Secretaria Municipal de Saúde Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 1.789,33 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 2.017,74 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 488,60 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 1.193,58 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
16/05/2025 R$ 1.064,45 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Empenho 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
19/05/2025 R$ 199,00 0802 - Fundo Municipal de Saúde Empenho UNITED CAR LTDA
15668566000597
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIM-1J68), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA