02/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251653312) REFERENTE AO MEMORIAL DESCRITIVO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (PLANTA) REFERENTE A UM TERRENO URBANO, CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO CARVOEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE
|
|
02/06/2025
|
R$ 37.455,90
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO DE PLACA: OYV-7E00 E PEA-0J87, TIPO TRANSPORTE COLETIVO COM CAPACIDADE DE 45 PASSAGEIRO, DESTINADOS AO TRANPORTE DE UNIVERDITÁRIO, JUNT
|
|
02/06/2025
|
R$ 8.103,58
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DE PLACA: RXA-6B59, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FI
|
|
02/06/2025
|
R$ 8.103,58
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE DE PLACA: SAW-1F35, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MU
|
|
02/06/2025
|
R$ 8.999,58
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO CARGA CAMINHONETE DE PLACA: RIA-9A80 E POH-5046, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO
|
|
02/06/2025
|
R$ 11.332,67
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA TIPO CARGA ( CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACAS POZ-4078), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DES
|
|
02/06/2025
|
R$ 10.340,83
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARGA BAÚ (PLACA : POQ-8A33), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREAMA/CE. CON
|
|
02/06/2025
|
R$ 18.246,30
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA ( RETROESCAVADEIRA), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO
|
|
02/06/2025
|
R$ 14.989,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 28 PASSAGEIROS (TRANSPORTE DE PACIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE I
|
|
02/06/2025
|
R$ 19.150,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TIPO (UTI MÓVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP
|
|
02/06/2025
|
R$ 8.911,36
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO ( FIAT MOBI DE PLACAS: POS-1B23 E VW GOL DE PLACAS PNZ-3716 ) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO G
|
|
02/06/2025
|
R$ 4.803,02
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( VW GOL DE PLACAS: RHB-3A03) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E P
|
|
02/06/2025
|
R$ 9.606,04
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DE PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT MOBI DE PLACAS QLC-5I17 E POLO DE PLACAS PNL-2G55 ), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS
|
|
02/06/2025
|
R$ 4.803,02
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT CRONOS DE PLACAS: SBN-4C44) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO
|
|
02/06/2025
|
R$ 25.597,98
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA SEM MOTORISTA ( CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: RSM-4I88 E RSM-4F38) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAE
|
|
02/06/2025
|
R$ 9.606,04
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ( ONIX LT DE PLACAS RLU-0C39, FIAT ARGO DE PLACA PNF-9A09) DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINI
|
|
02/06/2025
|
R$ 62.439,26
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,
|
|
02/06/2025
|
R$ 4.803,02
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO ARGO DRIVE 1.0 ( VW GOL DE PLACAS: SIL-2A19) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECREATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT
|
|
02/06/2025
|
R$ 15.471,02
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO DE TRANSPORTE COLEIVO DE PLACA: POZ-8F03, DESTINADO AO TRANSPORTE EM OUTRAS CIDADES, JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORI
|
|
02/06/2025
|
R$ 720,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
FEDERAÇÃO DA AGRIC E PECUARIA DO ESTADO DO CEARA
12221362000191
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18 (DEZOITO) INSCRIÇÕES DO EVENTO DENOMINADO "XXVII SEMINARIO DO AGRO E FEIRA DE AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2025, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 05 A 07
|
|
02/06/2025
|
R$ 1.786,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA
37787950315
|
FOMENTO ECONÔMICO INDIVIDUAL ASSISTIDO À PRODUÇÃO, DIFUSÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DO ARTESANATO LOCAL NA 3ª MOSTRA CEARÁ - TURISMO E CULTURA NO PERÍODO DE 06 A 15/06/2025 - PRAÇA ARVOREDO -
|
|
02/06/2025
|
R$ 596,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
ANA CLARA DE SANT'ANA SOUZA
07223312319
|
FOMENTO ECONÔMICO INDIVIDUAL ASSISTIDO À PRODUÇÃO, DIFUSÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DO ARTESANATO LOCAL NA 3ª MOSTRA CEARÁ - TURISMO E CULTURA NO PERÍODO DE 06 A 15/06/2025 - PRAÇA ARVOREDO -
|
|
02/06/2025
|
R$ 3.049,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS
61362607355
|
FOMENTO ECONÔMICO INDIVIDUAL ASSISTIDO À PRODUÇÃO, DIFUSÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DO ARTESANATO LOCAL NA 3ª MOSTRA CEARÁ - TURISMO E CULTURA NO PERÍODO DE 06 A 15/06/2025 - PRAÇA ARVOREDO -
|
|
02/06/2025
|
R$ 3.107,88
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
41563628000182
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA - CONVENIO Nº 001/2025-PMI QUE SE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, COM CESSÃO DA SERVI
|
|
02/06/2025
|
R$ 82,16
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316863578
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAIS E TELEMÁTICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
02/06/2025
|
R$ 3.126,16
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO
|
|
02/06/2025
|
R$ 1.505,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
ARIANE DE PAULA DOS SANTOS
09430846361
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE VISUAL COM ABERTURA DE LETREIRO ( LETTERING ) COM FINALIDADE DE REVITALIZAR E IDENTIFICAR OS AMBIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLAN
|
|
02/06/2025
|
R$ 1.734,05
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025-PE / CONT
|
|
02/06/2025
|
R$ 6.979,10
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME
18599519000101
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES DA APRENDIZAGEM DE ITAREMA (SAAITA), JUNTOA A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
02/06/2025
|
R$ 900,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
MARCOS JUNIOR DOS SANTOS
02326084314
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS NO DISTRITO DE ALMOFALA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADAN
|
|
02/06/2025
|
R$ 3.500,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
LUCAS ANDRADE LIMA - ME
30138546000174
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO OPERATIVO DE EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO NO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ, BEM COMO ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TRIM
|
|
02/06/2025
|
R$ 44.628,42
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CEA
|
|
02/06/2025
|
R$ 1.374,99
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 2.468,41
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 30.249,43
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 1.326,20
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 3.204,70
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 3.570,70
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 2.156,04
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 12.747,84
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 784,55
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 1.463,58
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 879,48
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 1.679,25
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 44.798,96
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 16.386,66
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 46.207,37
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA -
|
|
02/06/2025
|
R$ 1.612,60
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 11.076,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
02/06/2025
|
R$ 1.286,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
CARLOS RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
04157334302
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA COBERTA PARA BANCO DE RESERVAS DO ESTÁDIO DE PATOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO
|
|