10/03/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LAISA MARIA MOURA DE ARAUJO GONÇALVES SANTOS
02535140373
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LUZINARIA MARIA DE SOUZA
85823520344
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FABIOLA BARRIGA ZAMORA
23742308807
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ERAISY ARAGON BARREIRA
08421023101
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
IRAIDE IVETT LOZANO HIDALGO
06556120170
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ARTURO MARTINEZ SANCHEZ
06602252127
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ADRIANO ANDRADE SAMPAIO
02786309360
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
10/03/2025
|
R$ 3.300,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
WANDERSON CARLOS SANTOS AGRA
02915475326
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
AMANDA LIMA VIEIRA
00882061305
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BENJAMIM FRANKLIN PINHEIRO DE ALENCAR
79623522304
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANDREIA DE SOUSA BARROS
02459475314
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE HERMES DANTAS ROLIM
01428820388
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LUIS RICARDO DE SALES MENESES FILHO
06814531330
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE DENYS DOS SANTOS
00558831338
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA: RAIMUNDO SILVESTRE, SN, TERREO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO LEITE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MARIA EDINEUCI DE SANTANA AGUIAR
70698236149
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE MAURO DE SOUSA
02507495308
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JESSICA FARIAS REBOUÇAS
03184522350
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
10/03/2025
|
R$ 25,38
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
10/03/2025
|
R$ 20.433,24
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.666,60
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁ
|
|
10/03/2025
|
R$ 11.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.100,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
08789643000178
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TECNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
|
|
10/03/2025
|
R$ 3.625,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
VANIA MARIA ARAUJO MONTEIRO
62289667315
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA RUA JOAO BATISTA RIOS, 2711 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DENTRAN
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELOS SILVEIRA
50729608387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 2400, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS POLICIAIS MILITARES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.100,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
JOÃO SABINO BARROS NETO
61374137308
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JAIME, 60, CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS- CDL. JUNTO A SECRETARIA
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.500,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
YURI SAMUEL NUNES TURBANO
03101921376
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 1854-C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, F
|
|
10/03/2025
|
R$ 108.017,99
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNIC
|
|
10/03/2025
|
R$ 47.534,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE E BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA M
|
|
10/03/2025
|
R$ 50.959,06
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO
|
|
10/03/2025
|
R$ 118.518,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/00055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO BRASIL S.A, PARA AS D
|
|
10/03/2025
|
R$ 179.106,63
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/00055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO D
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.192,39
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/0001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA AQ
|
|
10/03/2025
|
R$ 18.518,52
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/0001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE
|
|
10/03/2025
|
R$ 3.620,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA
01769435000168
|
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ASSOCIATIVA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADE DE CLASSE SEM FINS LUCRATIVOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.919,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00703157000183
|
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ASSOCIATIVA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADE DE CLASSE SEM FINS LUCRATIVOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
10/03/2025
|
R$ 3.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA LUCIMAR DE PAULA
45700559315
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PL
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.200,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO
01888552387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL (PRIMEIRO ANDAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO ESTOQUE DE ARQUIVOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CON
|
|
10/03/2025
|
R$ 12,69
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.800,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
YURI SAMUEL NUNES TURBANO
03101921376
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 1854-A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME
|
|
10/03/2025
|
R$ 800,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CAIO DIOGENES GOMES REBOUÇAS
05923942399
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE PATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.000,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
RITA COSTA MARTINS
69176477304
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA AV. JOÃO BATISTA RIOS, 1891 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO. SOB A R
|
|
10/03/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.534,20
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2025-CE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: LOCAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDA
|
|
10/03/2025
|
R$ 3.575,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.540,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
JOSE MARQUES RIBEIRO
02111578304
|
SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA DO CAIS 11, TORROES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MO
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
JOCINETE DA SILVA
77289870468
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA AV. JOÃO BATISTA RIOS, SN - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A DISPOSIÇÃO PARA APOIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
10/03/2025
|
R$ 12,69
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.400,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI
50700329000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO 40 PES, DAIKIN, DE NUMERAÇÃO PONU493014-5 MED 11X2,60M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARMAZENAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DO ABATEDOURO
|
|
10/03/2025
|
R$ 204,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|