14/05/2025
|
R$ 750,80
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L E VASILHAME COMPLETO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, J
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14/05/2025
|
R$ 1.159,60
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L E VASILHAME COMPLETO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN
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14/05/2025
|
R$ 914,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM DE
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14/05/2025
|
R$ 382,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GUARDA MUNICIPAL
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14/05/2025
|
R$ 2.270,00
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0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
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RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
04256066000106
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS RIL-1C13, RTY-0A66, RQV-6E12, RIE-5J12, PERTECENTES E VINCULADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIO
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14/05/2025
|
R$ 32.749,70
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0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS JUNIOR, SOB A RESPOSBILIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.
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14/05/2025
|
R$ 1.146,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, JUNT
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14/05/2025
|
R$ 1.940,48
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA GARRAFA PLASTICA DE 500ML E AGUA MINERALA NATURAL EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP
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14/05/2025
|
R$ 870,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
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SERVIÇO PRESTADOS NA ORNAMENTRAÇÃO ESPAÇO EM EVENTOS , DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
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14/05/2025
|
R$ 3.151,99
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
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14/05/2025
|
R$ 915,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
SERVIÇOS PRERSTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHAGENS DE SOM, DISTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS POVOS INDÍGENAS NAS COMUNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICI
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14/05/2025
|
R$ 915,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
SERVIÇOS PRERSTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHAGENS DE SOM, DISTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS POVOS INDÍGENAS NAS COMUNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICI
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14/05/2025
|
R$ 25,38
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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14/05/2025
|
R$ 6.646,82
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
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FUTURE VIAGENS TURISMO LTDA
54202236000130
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL, POR TAXA DE TRANSAÇÃO
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14/05/2025
|
R$ 3.777,16
|
0101 - Gabinete do Prefeito
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Pagamento
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SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES LOCAIS DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA
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14/05/2025
|
R$ 3.980,25
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
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WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA
26940943000198
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEARA EXTRAJUDICIAL, JUNTO AOS ORGÃO DE CONTROLE( TCE E TCU) E INVESTIGATIVOS ( MP,PC E PF), E SEARA
|
|
14/05/2025
|
R$ 720,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATEBDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MU
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14/05/2025
|
R$ 3.980,25
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA
26940943000198
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEARA EXTRAJUDICIAL, JUNTO AOS ORGÃO DE CONTROLE( TCE E TCU) E INVESTIGATIVOS ( MP,PC E PF), E SEARA
|
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14/05/2025
|
R$ 50,76
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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14/05/2025
|
R$ 850,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Pagamento
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JOSE GILBERTO DE FREITAS
02735366308
|
SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADO NA SEDE MUNICIPAL COMPREENDENDO 05 (CINCO) LIMPEZAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE
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14/05/2025
|
R$ 66.775,69
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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SHOPPING MEDIC LTDA - ME
41794219000197
|
AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E ASSISTIDOS PELA CENTRAL DE A
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14/05/2025
|
R$ 3.980,25
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA
26940943000198
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEARA EXTRAJUDICIAL, JUNTO AOS ORGÃO DE CONTROLE( TCE E TCU) E INVESTIGATIVOS ( MP,PC E PF), E SEARA
|
|
14/05/2025
|
R$ 401,10
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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14/05/2025
|
R$ 636,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO L
|
|
14/05/2025
|
R$ 475,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS, JUNTO A SECRTAR
|
|
14/05/2025
|
R$ 350,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOAO VALQUENES RODRIGUES TIBURCIO
89703910378
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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14/05/2025
|
R$ 3.020,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
04238951000154
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
|
14/05/2025
|
R$ 3.020,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
04238951000154
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
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14/05/2025
|
R$ 50,76
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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14/05/2025
|
R$ 192,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
|
|
14/05/2025
|
R$ 9.834,48
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM PARAMENTAÇÃO, TANATOPRAXIA E TRANSLADO, DESTINADO A DOAÇÕES CONCEDIDAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 405
|
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14/05/2025
|
R$ 9.259,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM FLORAMENTO, URNAS FUNERARIAS E VESTIMENTA, DESTINADO A DOAÇÕES CONCEDIDAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº
|
|
14/05/2025
|
R$ 710,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
04256066000106
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS PME-6612, PME-6322, SAP3J27 PERTECENTES E VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
|
|
14/05/2025
|
R$ 2.464,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA ( LANCHE ) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO L
|
|
14/05/2025
|
R$ 139.109,22
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
PREMECON PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA
49945205000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA LOCALIDADE DE COMODONGO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DO
|
|
14/05/2025
|
R$ 1.700,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
EDUARDA HELLEN SANTOS
60526200308
|
PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DESTINADO A ESPEDIÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, NA LOCALIDADE DE ALMOFALA, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO BLOCO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E C
|
|
14/05/2025
|
R$ 1.910,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
ERIVANIA AGUIAR DAS NEVES ALVES
64049108372
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CUIDADOS A SAÚDE E ESTETICA CORPORAL, PROMOVENDO SERVIÇOS DE MANICURE, DESIGNER DE SOBRANCELIAS, BARBEIRO E CABELELEIRO
|
|
14/05/2025
|
R$ 1.000,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE PRETEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DIRETO Nº
|
|
14/05/2025
|
R$ 1.940,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
04256066000106
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTECENTES AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CEA
|
|
14/05/2025
|
R$ 5.937,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE PRETEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DIRETO Nº
|
|
14/05/2025
|
R$ 190,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA ACONDICIONADA EM VASILHAMEN DE POLICARBINATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV
|
|
14/05/2025
|
R$ 1.160,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇO PRESTADOS NA ORNAMENTRAÇÃO ESPAÇO EM EVENTOS , DESTINADO A ATEBDER AS NECECIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI
|
|
14/05/2025
|
R$ 3.980,25
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA
26940943000198
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEARA EXTRAJUDICIAL, JUNTO AOS ORGÃO DE CONTROLE( TCE E TCU) E INVESTIGATIVOS ( MP,PC E PF), E SEARA
|
|
14/05/2025
|
R$ 376,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇ
|
|
14/05/2025
|
R$ 750,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
EZEQUIAS WENDEL RODRIGUES SILVEIRA
08426207375
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OCG-5915, OCG-6925, OSM-6007, PERTENCENTES A FROTA VEÍCULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA - CEARÁ. REF: NOTA FISCAL NRECOLH
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|
14/05/2025
|
R$ 414,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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14/05/2025
|
R$ 1.028,54
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
JOSE CLEUTON DE SOUSA ARAUJO
06395050311
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REPARAÇÃO REALIZADO NOS PORTÕES DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
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|
14/05/2025
|
R$ 3.177,42
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.0
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14/05/2025
|
R$ 5.000,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
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ELIENE LEITE ARAUJO BRASIL. SOC. IND. DE ADVOGADOS
30941925000106
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DAR SUPORTE AS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO À GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
|
|
14/05/2025
|
R$ 7.500,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
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PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
26770884000157
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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