11/08/2025
|
R$ 3.300,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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TERESA MARIA VALERIANO DE SOUSA
35721332387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA TR. CEL. JOSÉ SILVESTRE,51 CENTRO DE SOBRAL-CE, DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE SOBRAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO M
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11/08/2025
|
R$ 50,76
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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11/08/2025
|
R$ 1.008,80
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET
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11/08/2025
|
R$ 722,30
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ
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11/08/2025
|
R$ 7.116,48
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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11/08/2025
|
R$ 17.730,40
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
11/08/2025
|
R$ 3.300,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FRANCISCA LUSDINHA ALVES
72584416387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO INACIO, SN - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS
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11/08/2025
|
R$ 3.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ALMOFALA
23717812000158
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: SÃO JOSE, SN - ALMOFALA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DO DISTRITO DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
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|
11/08/2025
|
R$ 3.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
JANCIMARA MONTEIRO ARAÚJO
61025590376
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA PEDRO PENHA, Nº 19 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - CEJA, SOB A RESPONSAB
|
|
11/08/2025
|
R$ 6.500,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ANDREW CASTILHO MONTEIRO GOMES
08456339377
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JAIME, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IT
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|
11/08/2025
|
R$ 1.500,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MYRELLA EVELYN NUNES TURBANO
03101941300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: JOÃO JAIME, SN - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO BERÇARIO PROFESSORA MARIA DORACI SILVA. SOB A RESPON
|
|
11/08/2025
|
R$ 1.008,80
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ
|
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11/08/2025
|
R$ 63,45
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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11/08/2025
|
R$ 1.777,48
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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11/08/2025
|
R$ 211,04
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
07135668000195
|
TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: VW GOL, DE PLACA: OSU-2007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA
|
|
11/08/2025
|
R$ 300,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
MARIA LÚCIA DOS SANTOS BARBOSA
45652783320
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO À ALUGUEL SOCIAL, EM BENEFÍCIO DA SRA. SÁVIA DE SOUSA SANTOS E SUA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEAR
|
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11/08/2025
|
R$ 3.500,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
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ANTONIO XIMENES DE SOUSA
26304945353
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA RUA: AFONSO FONTES, 32 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO E ALMOXARIDO GERAL. SOB A RESPONSABILIDAD
|
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11/08/2025
|
R$ 3.000,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA
26304945353
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AVENINA RIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO
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11/08/2025
|
R$ 3.000,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
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CARMEN LUCIA REZENDE CARVALHO
26276313300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO EM ALMOFALA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDA
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11/08/2025
|
R$ 18.816,02
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
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Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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11/08/2025
|
R$ 31.838,78
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
11/08/2025
|
R$ 25,38
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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11/08/2025
|
R$ 3.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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MANUEL AFONSO JUNIOR
23507616300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: MESTRE PEDRO LEÃO, Nº 50, 1º ANDAR - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA. SOB A RESPONSABILIDA
|
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11/08/2025
|
R$ 45,45
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
11/08/2025
|
R$ 622,42
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
11/08/2025
|
R$ 12.228,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00396895000125
|
ARRECADAÇÃO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA RELATIVO A 2024/2025, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARA.
|
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11/08/2025
|
R$ 2.449,74
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
11/08/2025
|
R$ 1.818,66
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
11/08/2025
|
R$ 12,69
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
11/08/2025
|
R$ 1.200,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO
01888552387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL (PRIMEIRO ANDAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO ESTOQUE DE ARQUIVOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CON
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|
11/08/2025
|
R$ 25,38
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
11/08/2025
|
R$ 63,45
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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11/08/2025
|
R$ 1.500,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
YURI SAMUEL NUNES TURBANO
03101921376
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 1854-A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME
|
|
11/08/2025
|
R$ 47.534,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 4000019, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE E BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA MEDIA
|
|
11/08/2025
|
R$ 63.651,95
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 4000019, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO B
|
|
11/08/2025
|
R$ 118.518,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 4000055, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO BRASIL S.A, PARA AS DESP
|
|
11/08/2025
|
R$ 234.453,54
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 4000055, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO B
|
|
11/08/2025
|
R$ 114,21
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
|
|
11/08/2025
|
R$ 1.666,60
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS
|
|
11/08/2025
|
R$ 2.040,46
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
11/08/2025
|
R$ 1.785,74
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
11/08/2025
|
R$ 674,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN
|
|
11/08/2025
|
R$ 617,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, BATALHÃO RAIO, BEPI E POG, J
|
|
11/08/2025
|
R$ 8.103,58
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DE PLACA: RXA-6B59, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANE
|
|
11/08/2025
|
R$ 3.400,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILID
|
|
11/08/2025
|
R$ 6.800,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
AGGAP COMERCIO E SERVICOS - ME
41775879000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ADEQUAÇÃO DE PONTOS DE INFORMÁTICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DE SETORES, JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, MANUTENÇ
|
|
11/08/2025
|
R$ 1.570,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE ISUMOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME A ORDEM
|
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11/08/2025
|
R$ 2.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELOS SILVEIRA
50729608387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 2400, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS POLICIAIS MILITARES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS
|
|
11/08/2025
|
R$ 3.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA LUCIMAR DE PAULA
45700559315
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PL
|
|
11/08/2025
|
R$ 1.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
VANIA MARIA ARAUJO MONTEIRO
62289667315
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA RUA JOAO BATISTA RIOS, 2711 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DENTRAN
|
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