19/02/2025
|
R$ 653,35
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-3A44, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
|
19/02/2025
|
R$ 214,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-4D14, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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19/02/2025
|
R$ 329,36
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-3H24, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
|
19/02/2025
|
R$ 214,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-6C04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
|
19/02/2025
|
R$ 214,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-6J64, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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19/02/2025
|
R$ 698,10
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-8A74, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
|
19/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-6J64, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
|
|
19/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO DISCO TACOGRAFO DIARIO, OLEO DA CAIXA DE MACHA, TROCA DO PARAFUSO SEXT 8X55MM, TROCA DO PARAFUSO 8MM E TROCA D
|
|
19/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DE BATERIA, CABO DE BATERIA E TERMINAL DE BATERIA) DO VEICULO DE PLACAS: OSV-3004, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
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|
19/02/2025
|
R$ 870,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO BARABRISA DIANTEIRO) DO VEICULO DE PLACAS: OSN-4007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PU
|
|
19/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA DO LIMPADOR ENCAIXE FINO) DO VEICULO DE PLACAS: NQP-7407, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ES
|
|
19/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA E NA TROCA DA PALHETA ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-3A44, PARA ATENDER
|
|
19/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA E NA TROCA DA PALHETA ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-8A74, PARA ATENDER
|
|
19/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA E NA TROCA DA PALHETA ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: OCG-5915, PARA ATENDER
|
|
19/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO LIMPADOR DE BARABRISA COM ENCAXE FINO ) DO VEICULO DE PLACAS: NRC-5451, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPO
|
|
19/02/2025
|
R$ 870,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO BRAÇO LIMPADOR IDEALE/SENIORMID. EIXO LIMPADOR, PALHETA LIMPADOR ENCAXE GROSSO E VIDRO DE JANELA ) DO VEICULO D
|
|
19/02/2025
|
R$ 870,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA ABRAÇADEIRA DE NAYLON. TOCA DO CABO DA BATERIA, TROCA DO OLEO MOTOR, TROCA DA PALHETA LIMPADOR DE ENCAXE GROSSO
|
|
19/02/2025
|
R$ 580,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO EIXO LIMPADOR FOZ, TROCA DO MOTOR DA PORTA ELETR. E TROCA PALHETA LIMPADOR DE ENCAXE GROSSO) DO VEICULO DE PLAC
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|
19/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA E TROCA DA PALHETA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-1A24, PARA ATENDER
|
|
19/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-1D04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR R
|
|
19/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-4D14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR R
|
|
19/02/2025
|
R$ 580,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-6C04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR R
|
|
19/02/2025
|
R$ 1.450,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: POF-9888, DESTINADO A APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ITAREMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
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|
19/02/2025
|
R$ 30.748,70
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
07954514000125
|
DEVOLUÇÃO/RESTITUÍÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA E O GOVERNO DO ESTADO/SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº
|
|
19/02/2025
|
R$ 400.000,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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20/02/2025
|
R$ 253,38
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ( ARGO DE PLACA THO-2F58 ) EM REVISÃO OBRIGATORIA. JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONS
|
|
20/02/2025
|
R$ 276,29
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEICULO ( ARGO DE PLACA THO-2F58 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SO
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|
20/02/2025
|
R$ 199,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM REPARO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA THO-2F58 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁS
|
|
20/02/2025
|
R$ 253,38
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ( ARGO DE PLACA THO-4F18 ) EM REVISÃO OBRIGATORIA. JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONS
|
|
20/02/2025
|
R$ 295,20
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM REPARO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA THO-4F18 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁS
|
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20/02/2025
|
R$ 1.288,26
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
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FUTURE VIAGENS TURISMO LTDA
54202236000130
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL, POR TAXA DE TRANSAÇÃO
|
|
20/02/2025
|
R$ 6.100,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
20/02/2025
|
R$ 5.288,50
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
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A B PACHECO - ME
11687691000160
|
SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IT
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20/02/2025
|
R$ 250.446,97
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 5ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F. FRANCISCO ANTERO SANTANA NA LOCALIDADE DE CORREGO DA VOLTA, JUNTO A
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20/02/2025
|
R$ 14.399,21
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 8.858,96
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 2.117,83
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 12.629,44
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 6.956,34
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 8.692,99
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 6.707,97
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 5.140,86
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 4.209,64
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 8.260,99
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 1.595,52
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 8.321,28
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 4.326,41
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 509.573,85
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 90.224,05
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
|
20/02/2025
|
R$ 5.028,68
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 02/2025
|
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