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DATA VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ETAPA CREDOR DESCRIÇÃO #
02/05/2025 R$ 38,40 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Pagamento BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
02/05/2025 R$ 73.500,00 0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB Pagamento EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA
40914338000173
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I (6 A 10 ANOS) ENSINO FUNDAMENTAL II (11 A 14 ANOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A
05/05/2025 R$ 22,06 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Pagamento CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
05/05/2025 R$ 1.250,00 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento ANDRÉ ALDENY MARQUES DE OLIVEIRA
61026653339
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E ANIMAÇÃO PARA PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE MÃES E CRIANÇÃS NO EVENTO ALUSIVO AO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SCFV DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS
05/05/2025 R$ 38,07 0701 - Secretaria Municipal de Educação Pagamento BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
05/05/2025 R$ 915,00 0701 - Secretaria Municipal de Educação Pagamento VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO AVENTO DE ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE ORIENTE, SOB A RESPONSABI
05/05/2025 R$ 2.750,00 0701 - Secretaria Municipal de Educação Pagamento PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.25-0002.
05/05/2025 R$ 2.359,00 0701 - Secretaria Municipal de Educação Pagamento MUNDO MIX ITAREMA LTDA - ME
40369622000106
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIDEOMONITORAMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORM
05/05/2025 R$ 1.097,00 0701 - Secretaria Municipal de Educação Pagamento MUNDO MIX ITAREMA LTDA - ME
40369622000106
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA VIDEOMONITORAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAR
05/05/2025 R$ 1.260,00 0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer Pagamento VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO AVENTO DE ORDEM DE SERVIÇO DA ARENINHA NA LOCALIDADE DE GUABIRABAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENT
05/05/2025 R$ 96,82 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 77,77 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 105,93 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 36,49 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 55,92 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 39,23 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 69,54 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 97,58 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 42,11 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 37,67 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 28,52 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 71,55 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 100,89 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 39,10 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 90,39 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 94,63 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
05/05/2025 R$ 58,91 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 4
05/05/2025 R$ 32,91 0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania Pagamento SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 4
05/05/2025 R$ 1.413,50 0902 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE
05/05/2025 R$ 50,76 1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura Pagamento BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
05/05/2025 R$ 10.000,00 1004 - Fundo Municipal de Cultura Pagamento MARIA JAQUELINE DO NASCIMENTO DOS SANTOS
00816636338
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA, REFERENTE AO EDITAL PSS Nº 002/2025 - SEMATURC/PMI A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS LOCAIS - (QUADRIL
05/05/2025 R$ 10.000,00 1004 - Fundo Municipal de Cultura Pagamento ANTONIO DAILSON MONTEIRO DE SOUZA
61023343371
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA, REFERENTE AO EDITAL PSS Nº 002/2025 - SEMATURC/PMI A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS LOCAIS - (QUADRIL
05/05/2025 R$ 10.000,00 1004 - Fundo Municipal de Cultura Pagamento PEDRO LINCONL SOUZA CARNEIRO
61022395394
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA, REFERENTE AO EDITAL PSS Nº 002/2025 - SEMATURC/PMI A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS LOCAIS - (GRUPO J
05/05/2025 R$ 12,69 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Pagamento BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
05/05/2025 R$ 915,00 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Pagamento MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE DE PAICHICU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE
05/05/2025 R$ 103,03 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Pagamento CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
TAXA DE ART (CE20251631865) DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NA LOCALIDADE DE TORRÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICI
05/05/2025 R$ 103,03 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Pagamento CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
TAXA DE ART (CE20251632421) DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTO INTERTRAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVI
05/05/2025 R$ 103,03 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Pagamento CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
TAXA DE ART (CE20251632358) DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICO
05/05/2025 R$ 103,03 0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos Pagamento CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
TAXA DE ART (CE20251633153) DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DA PRAIA DE PATOS NESTE MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E S
05/05/2025 R$ 12,69 0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca Pagamento BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
06/05/2025 R$ 18.959,45 0802 - Fundo Municipal de Saúde Pagamento PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.A.
39972636000130
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO USUARIO DO SUS NO HOSPITAL NATERCIA JUNIOR RIOS, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU URGENCIA
06/05/2025 R$ 10.850,00 0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios Pagamento FOPAG - POLICLINICA
11660998000177
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
06/05/2025 R$ 79,26 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Pagamento BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
06/05/2025 R$ 1.235,00 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Pagamento FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS
06/05/2025 R$ 332,50 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Pagamento FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇA
06/05/2025 R$ 411,75 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Pagamento MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA D
06/05/2025 R$ 48.919,36 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Pagamento FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
07663941000154
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
06/05/2025 R$ 12,00 0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Pagamento CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
06/05/2025 R$ 12,69 0101 - Gabinete do Prefeito Pagamento BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
06/05/2025 R$ 503,50 0101 - Gabinete do Prefeito Pagamento FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE ÁGUA MINERAL ACODICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE